答题库 《审计案例分析 》 2020-05-15 【审计案例分析-本7838答题库】 以下各项内部控制制度中,能够防止或者发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有 【审计案例分析-本7838答题库】 以下各项内部控制制度中,能够防止或者发现采购及应付账款环节发生错误或舞弊的有 A. 所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门 B. 现购业务必须经财会部门批准后方可支付价款 C. 收到购货发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 D. 采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失 钻石免费当前隐藏内容需要支付积分已有人支付 支付查看