答题库 《审计案例分析 》 2020-05-15 【审计案例分析-本7838答题库】 注册会计师在审阅被审计单位有关投资的内部盘核报告时,如果各期盘核报告的结果未发现账实之间存在差异 【审计案例分析-本7838答题库】 注册会计师在审阅被审计单位有关投资的内部盘核报告时,如果各期盘核报告的结果未发现账实之间存在差异,则可以认为投资资产的内部控制制度得到了有效执行。 钻石免费当前隐藏内容需要支付积分已有1人支付 支付查看