【审计案例分析-本7838答题库】 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是( )。
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A. 仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B. 采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C. 货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
D. 记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单